Чистая прибыль АЛРОСА по итогам первого полугодия выросла до 58,3 млрд рублей

0
46

АЛРОСА сообщает о росте показателя EBITDA за второй квартал 2018 года на 10% к уровню прошлого года и на 22% за шесть месяцев 2018 года.


Ключевые показатели за шесть месяцев 2018 года

Выручка выросла на 8% до 168 млрд рублей на фоне роста средних цен реализации алмазов, а также улучшения структуры продаж, несмотря на 8% снижение продаж в каратах, в том числе на 14% снижение продаж «ювелирных» алмазов.

Показатель EBITDA вырос на 22% до 89,1 млрд рублей благодаря росту выручки и снижению производственных затрат.

Рентабельность по EBITDA увеличилась на 6 п.п. до 53%.

Чистая прибыль по итогам шести месяцев выросла до 58,3 млрд рублей (+19% г/г) на фоне роста EBITDA.

Свободный денежный поток вырос на 23% за счет роста прибыльности на фоне относительно стабильного уровня инвестиций (+0,6 млрд руб.). Дополнительный фактор роста — высвобождение 6,6 млрд рублей из оборотного капитала за счет роста продаж из запасов.

Дивиденды: по результатам шести месяцев 2018 года Наблюдательный совет рекомендовал акционерам принять решение о выплате не менее 5,93 руб. на акцию. Предварительная дата собрания акционеров, на котором будет рассматриваться это решение, 30 сентября.

Ключевые показатели второго квартала 2018 года

Выручка снизилась на 25% кв/кв до 72 млрд рублей в основном в связи со снижением объемов продаж (-32% к высокой базе 1 квартала 2018), рост на 2% г/г связан с увеличением средних цен реализации при сокращении объемов продаж на 11% г/г.

Показатель EBITDA во 2 квартале снизился на 13% кв/кв за счет сокращения объемов реализации в каратах на 32%, что было частично компенсировано в том числе улучшением структуры продаж. Рост на 10% г/г обусловлен сокращением затрат и улучшением ценовой конъюнктуры.

Рентабельность по EBITDA во 2 кв. выросла на 7 п.п. до 57%.

Чистая прибыль во 2 квартале снизилась до 25,4 млрд руб. (-23% кв/кв) на фоне снижения EBITDA. Относительно 2 квартала 2017 года чистая прибыль практически не изменилась (+1% г/г).

Свободный денежный поток (СДП) снизился до 20,9 млрд руб. (-49% кв/кв) на фоне снижения выручки и сезонного роста инвестиций до 7,2 млрд руб. (+48% кв/кв). Оборотный капитал вырос на 6 млрд рублей в связи с сезонным накоплением ТМЦ на зимний период. Рост СДП на 33% г/г обусловлен увеличением операционного денежного потока.

Чистый долг снизился до 6 млрд рублей (-68% кв/кв, -83% г/г) за счет свободного денежного потока.

Чистый долг/EBITDAсоставил 0,04х против 0,13х в 1 квартал 2018 года.

Прогноз: оценка объемов продаж в 2018 году остается без изменений на уровне 39-40 млн карат.

Сергей Иванов, генеральный директор — председатель правления АК «АЛРОСА» (ПАО), так прокомментировал результаты: «Компания продемонстрировала высокие финансовые результаты, подтвердив свой статус лидера отрасли по прибыльности и объему производства. Рост цен на алмазную продукцию на фоне жесткого контроля над затратами и ослабления курса рубля позволили в первом полугодии увеличить рентабельность бизнеса до 53% по показателю EBITDA. Свободный денежный поток за этот период вырос до 62 млрд рублей на 23%.

АЛРОСА продолжила реализацию стратегии по концентрации на ключевом для компании бизнесе. В начале года на аукционе были реализованы непрофильные газовые активы за З0,3 млрд рублей, денежные средства были направлены на снижение долговой нагрузки. По результатам первого полугодия показатель «Чистый долг/EBITDA» составил 0,04х, что является одним из самых низких значений в отрасли. В июле международное рейтинговое агентство S&P повысило кредитный рейтинг АЛРОСА до инвестиционного уровня.

Способность компании генерировать свободный денежный поток создает возможность не только для последовательного снижения долговой нагрузки, но и для распределения средства в виде дивидендов акционерам. В августе Наблюдательный совет одобрил новую дивидендную политику, в соответствии с которой АЛРОСА сможет осуществлять в зависимости от уровня долговой нагрузки дивидендные выплаты в размере до 100% от свободного денежного потока два раза в год».